[ 索 引 号 ] 115002407116438893/2025-00007 [ 主题分类 ] 财政、金融、审计 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 石柱县中益乡 [ 发文字号 ]
[ 标 题 ] 石柱土家族自治县中益乡人民政府本级2025年单位预算情况说明
[ 成文日期 ] 2025-02-28 [ 发布日期 ] 2025-02-28

石柱土家族自治县中益乡人民政府本级2025年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

(一)基层治理综合指挥室。主要承担基层智治体系建设和基层治理智治平台的运行监测以及线上线下统筹协调、分析研判、协同流转、应急指挥、督查考核等职责。负责综合协调、文电会务、规范性文件审查、政务信息、政务公开、档案管理、机要值班、保密和后勤服务等工作。负责乡党委、人民政府交办的其他工作任务。

(二)党的建设办公室。主要承担党的建设、纪检、宣传、统战、人大、政协、法制、机构编制、组织人事、改革、民宗侨台、群团、武装、党务公开、新时代文明实践等职责。负责机关党的建设和群团工作。负责乡便民服务中心和村党群服务中心的指导监督和管理工作。负责乡党委、人民政府交办的其他工作任务。

(三)经济发展办公室。主要承担经济发展、农业农村、乡村振兴、村镇建设、规划自然资源、生态环境、财政管理、经济社会统计、内部审计等职责。负责经济发展规划与指导服务、农业产业化发展、农村经营管理和产业结构调整。负责村镇规划、村镇建设、农村公路建设及管护、集镇管理。负责节能减排、生态环境保护工作。负责招商引资工作。负责财政收支、预决算、单位会计核算、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等工作。负责机关财务、国有资产管理、政府采购工作。负责内部审计工作,配合相关部门做好其他专项审计工作。负责乡党委、人民政府交办的其他工作任务。

(四)民生服务办公室。主要承担民政、教育、卫生健康、文化体育、旅游、劳动就业、残疾人事业、退役军人服务等职责。负责落实社会保障(医疗保障)、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困等社会保障政策。负责村务管理工作。负责乡风文明工作。负责殡葬管理、老龄事业、区划地名管理等工作。负责留守儿童和妇女、老人等特殊群体关爱服务工作。负责乡党委、人民政府交办的其他工作任务。

(五)平安法治办公室。主要承担平安综治、应急管理、综合行政执法、信访稳定、消防救援等职责。负责普法教育、人民调解、社会治安综合治理、禁毒、防范和处理邪教、扫黑除恶等工作。负责安全生产综合监管、应急管理、消防安全管理、森林防灭火、食品药品安全监督属地管理(含农村家宴备案)等工作,协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。负责集中行使依法授权或委托的行政执法权,与综合行政执法大队实行统筹运行。负责指导村开展社会平安群防群治工作。负责组织、指导、协调、检查、督促辖区各基层组织和企事业单位的社会治安综合治理等工作。负责乡党委、人民政府交办的其他工作任务。

(二)单位构成

设置基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室等5个综合办事机构。

人大、纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联、残联等群团按章程设置,具体工作由党的建设办公室明确群团工作综合岗位承担。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算2025年初预算数1073.94万元,其中:一般公共预算拨款1067.96万元,政府性基金预算拨款5.98万元,国有资本经营预算拨款0万元,财政专户管理资金0万元,事业收入资金0万元,上级补助收入资金0万元,附属单位上缴收入资金0万元,事业单位经营收入资金0万元,其他收入资金0万元;收入2024增加减少531.51万元,主要是一般公共预算拨款增加减少537.49万元政府性基金预算拨款增加5.98万元。

(二)支出预算2025年初预算数1073.94万元,其中:一般公共服务支出300.14万元,社会保障和就业支出82.48万元,卫生健康支出25.6万元,住房保障支出26.48万元,农林水支出470.54万元,灾害防治及应急管理支出162.73万元,其他支出5.98万元;支出2024年减少531.51万元,主要是基本支出减少102.82万元,项目支出减少428.69万元。

单位预算情况说明

2025一般公共预算财政拨款收入1067.96万元,一般公共预算财政拨款支出1067.96万元,比2024减少537.49万元。其中:基本支出413.47万元,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出,比2024减少102.82万元,主要原因是在职人员及退休人员减少;项目支出654.49万元,主要用于各村服务群众经费保障、驻村工作队经费保障、信访维稳、乡村振兴项目建设重点工作,比2024减少434.67万元,主要原因是农林水支出项目减少

2025政府性基金预算财政拨款收入5.98万元,政府性基金预算支出5.98万元,主要用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴重点工作,比2024增加5.98万元,主要原因是增加巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

三公经费情况说明

2025年“三公经费预算9.2万元,2024年一致。其中:因公出国(境)费用0万元,2024年一致;公务接待费3.2万元,比2024减少0.8万元,主要原因是厉行节约精简开支;公务用车运行维护费6万元,2024年一致;公务用车购置费0万元,2024年一致

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费2025一般公共预算财政拨款运行经费55.77万元,2024减少11.08万元,主要原因为人员减少工会经费等费用减少;主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二)政府采购情况。本单位政府采购预算总额3万元:政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购3万元:政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)绩效目标设置情况2025项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款654.49万元。

(四)国有资产占有使用情况。截止202412月,本单位共有车辆2辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车2辆。2025一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

专业性名词解释(纳入向社会公开范围的单位必须填写)

(以下为常见专业名词解释,单位应根据实际情况进行解释和增减。)

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

单位预算公开联系人:刘小燕     联系方式:023-73317001


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